辰溪县退役军人事务局2021年度部门预算公开说明

发布时间:2023-09-21 08:42 信息来源:辰溪县退役军人事务局

辰溪县退役军人事务局

2021年度部门预算公开说明

   

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

(二)年度“三公”经费预算情况。

(三)年度机关运行经费预算情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和政策规定,拟定县退役军人发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策,并组织实施。

5.组织协调落实移交到本县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,负责全县军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县退役军人事务局是2019年3月成立,为县人民政府工作组成部门之一,属正科级。作为县一级部门预算单位,纳入2021年部门预算编制范围为局本级机关16人。

县退役军人事务局作为一级部门预算单位,内设科室为5个,即办公室,优抚拥军股,权利维护股,移交安置股和财务室

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出目标表,29、整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1、部门预算构成情况。2021年部门预算为局本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

2.年度收支预算情况

①收入预算,2021年年初预算数782万元,其中,一般公共预算拨款669.74万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他资金支出112.26万元

②支出预算,2021年年初预算数782万元,较上年增加16.19万元,主要是人员工资福利费增加,2021年新增加2名工作人员。

3、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2021年年初预算数为273.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出145.36万元、商品和服务支出115.42万元对个人和家庭补助支出12.52万元。

②项目支出:2021年年初预算数为508.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:(1).拥军优属488.7万元,(2).优抚对象医保20万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2021年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元,会议费0万元。与2020年“三公”经费持平

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2021年局机关运行经费一般公共预算拨款115.42万元,相比2020年减少18.5万元下降16%

(四)政府性基金预算情况。2021本部门无政府性基金预算支出。

(五)年度一般性支出情况。2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

(六)年度政府采购支出预算情况。

     2021年政府采购预算总额15万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

    )、其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。由于是2019年新组建单位,目前在城东育才路人防办大楼办公,没有自己独立办公楼,没有公务车辆,只有一些办公的电脑设备,16套办公桌椅

2、预算绩效情况的说明。我局已开展预算绩效管理工作,对所有资金实行预算绩效考核。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。