中共辰溪县委政法委员会2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 16:54 信息来源:中共辰溪县委政法委员会

目    录

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)部门预算单位构成

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

(二)年度“三公”经费预算情况。

(三)年度机关运行经费预算情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

(五)政府性基金预算支出

(六)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想行动。组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究。指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见建议。  

2、研究处理政法工作的重大问题及时向同级党委提出建议,对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。维护政法各部门依法独立行使职权,依法组织开展执法监督。  

3、组织调查、协助处理抗法的重大文件,确保政法各部门正常开展工作,组织、协调、指导本级维护社会稳定工作,社会治安综合治理工作,禁毒工作,防范和处理邪教工作。

(二)机构设置情况

办公室:负责起草本委重要文件、主要领导讲话等文字材料和政法综治工作简报编写;负责信息综合、调查研究、文电处理;  

综治办:贯彻执行有关社会治安综合治理的党的方针、政策和法律、法规;研究制定全县社会治安综合治理工作计划、方案、并组织实施;  

维稳办:做好各类矛盾纠纷排查和交办督办。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”和“属地管理,谁主管、谁负责”的原则,组织定期排查、专项排查和经常性排查,把矛盾化解在基层和萌芽状态 。  

政工室:调查掌握全县政法队伍和政法各部门领导班子建设情况,研究制订加强政法队伍建设的措施,并负责指导、检查、督促落实。  

执法监督室:总结推广先进经验,指导、推动政法部门建立健全各种执法监督制度,预防和贪赃枉法、违法乱纪现象、督办有重大影响的案件、群众反映强烈的案件,督促政法部门依法、及时、严肃、妥善处理。

(三)部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况

1.年度收支预算情况。

2021年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2021年年初预算数1040.44万元,较上年减少89.47万元,主要是:减少了铁护义务劝导员值守经费。其中,一般公共预算拨款1040.44万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2021年年初预算数1040.44万元,较上年减少89.47万元,主要是:减少了铁护义务劝导员值守经费和综治中心线路租金费用。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出369.35万元、商品和服务支出193.65万元、对个人和家庭补助支出33.44万元;

②项目支出:2021年年初预算数为444万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:扫黑除恶专项经费20万元,民调督察组专项经费20万元,维稳情报信息专项经费5万元,司法救助30万元,县乡村三级综治中心、网格化平台维护费46万元,国家赔偿50万元,“一不三无”经费165万元,民调督查奖励经费60万元,政法委系统电子政务内网建设35万元,反邪教教育转化经费10万元。

(二)年度“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费10万元(公务用车运行10万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数减少63万元,下降75.9%,主要因为根据省市县相关文件精神,厉行节约。

(三)年度机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费一般公共预算拨款193.65万元,相比2020年预算数增加41.51万元,提高27.28%。

(四)年度政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算总额0万元。

(五)政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。

(六)其他重要事项

1、国有资产占用情况。

2021年我单位共有车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2、一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

3、预算绩效情况的说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,总的目标是提高工作效率,控制行政成本,为全县经济社会全面协调发展提供环境支撑和作风保障。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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