2021年度娱乐老虎机人民政府部门决算

发布时间:2022-08-08 11:04 信息来源:娱乐老虎机人民政府

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

1、党政办公室(行政审批服务办公室)。负责党政服务和综合协调工作,负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作;受理、协调处理群众信访事项。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作;负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作;负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作,协助管理派出(驻)机构人员;负责宣传思想文化、意识形态(网络意识形态、网络安全)、统战工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

3、经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导管理;负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作;负责贯彻执行乡村振兴方针、政策;负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作;负责水利移民工作;承担市场监管有关方面的指导协调职责;协调与发展经济相关的其他工作。

4、社会事务办公室(卫生健康办公室、扶贫开发办公室)。 负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作;负责扶贫开发工作,贯彻落实精准脱贫方针、政策。

5、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规;负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作;监督、指导公共基础设施建设与维护工作;负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限,负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作;协调推动预防、化解社会矛盾和风险,推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作;负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

7、社会事务综合服务中心(退役军人服务站)。为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作;承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

8、农业综合服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。 负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规,为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障;负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导,负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务;负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作;负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务务工作。

9、便民服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心和相关派出(驻)机构人员入驻办事大厅,集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务,集中受理和办理(代办)与群众、企业密切相关的行政许可(审批) 服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项;做好“互联网+政务服务”平台建管用,推进“一件事一次办”改革;协助相关部门做好政务服务公开工作;加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村级便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。

10、综合行政执法大队。负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查;根据相关法律法规及政策性文件统一授权,以乡镇名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督;作为综合执法平台,统一组织辖区内派出(驻)机构的执法力量和资源,实行联合执法;负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娱乐老虎机人民政府作为一级部门预算单位,纳入2021年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:党政办、党建办、经济发展办等部门。

(二)决算单位构成。娱乐老虎机人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:娱乐老虎机人民政府单位本级以及党政办、党建办、经济发展办、财政所等部门。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    目

行次

决算数

    目

行次

决算数

    次

 

1

    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3954.14 

一、一般公共服务支出

14

2705.62 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 619.71

 

9

 

九、卫生健康支出

22

 

十、节能环保支出

84.31

十一、城乡社区支出

544.5

本年收入合计

10

3954.14 

本年支出合计

23

 3954.14

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

1998.45 

                年末结转和结余

25

 1998.45

总计

13

5952.59 

总计

26

 5952.59

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3954.14 

3954.14 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

2705.62 

2705.62 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2705.62

2705.62

2010301

 行政运行

2705.62 

2705.62 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

619.71 

619.71 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

598.6 

598.6 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

598.6 

598.6 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

12.2

12.2

2080899

其他优抚支出

12.2

12.2

20820

临时救助

8.91

8.91

2082001

临时救助支出

8.91

8.91

211

节能环保支出

84.31

84.31

21104

自然生态保护

84.31

84.31

2110402

农村环境保护

84.31

84.31

212

城乡社区支出

544.5

544.5

21203

城乡社区公共设施

208.68

208.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

208.68

208.68

21205

城乡社区环境卫生

335.82

335.82

2120501

城乡社区环境卫生

335.82

335.82

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表单位:万元

部门:辰溪县娱乐老虎机政府

 

 

 

 

    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3954.14

3616.5

337.64

201

 一般公共服务支出

2705.62

2660.97

44.65

20103

府办公厅(室)及相关机构事务支出

2705.62

2660.97

44.65

2010301

 行政运行

2705.62

2660.97

44.65

208

社会保障和就业支出

619.71

619.71

20805

行政事业单位养老支出

598.6

298.6

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

598.6

598.6

20808

抚恤

12.2

12.2

2080899

其他优抚支出

12.2

12.2

20820

临时救助

8.91

8.91

2082001

临时救助支出

8.91

8.91

211

节能环保支出

84.31

84.31

21104

自然生态保护

84.31

84.31

2110402

农村环境保护

84.31

84.31

212

城乡社区支出

544.5

335.82

208.68

21203

城乡社区公共设施

208.68

208.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

208.68

208.68

21205

城乡社区环境卫生

335.82

335.82

2120501

城乡社区环境卫生

335.82

335.52

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    目

行次

金额

    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    次

 

1

    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3954.14 

一、一般公共服务支出

15

2705.62 

2705.62 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障与就业支出

22

619.71 

 619.71

 

 

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

84.31

84.31

十一、城乡社区支出

544.5

544.5

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

3954.14 

 3954.14

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1896.6 

年末财政拨款结转和结余

24

1896.46 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

5850.6 

总计

28

5850.6 

2705.62 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                      公开05表单位:万元

      部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府                                                                                                                    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3954.14 

 3616.5

 337.64

201

 一般公共服务支出

2705.62

2660.97

44.65

20103

府办公厅(室)及相关机构事务支出

2705.62

2660.97

44.65

2010301

 行政运行

2705.62

2660.97

44.65

208

社会保障和就业支出

619.71

619.71

20805

行政事业单位养老支出

598.6

598.6

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

598.6

598.6

20808

抚恤

12.2

12.2

2080899

其他优抚支出

12.2

12.2

20820

临时救助

8.91

8.91

2082001

临时救助支出

8.91

8.91

211

节能环保支出

84.31

84.31

21104

自然生态保护

84.31

84.31

2110402

农村环境保护

84.31

84.31

212

城乡社区支出

544.5

335.82

208.68

21203

城乡社区公共设施

208.68

208.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

208.68

208.68

21205

城乡社区环境卫生

335.82

335.82

2120501

城乡社区环境卫生

335.82

335.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                         公开06表单位:万元

部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2218.85

302

商品和服务支出

1032.977

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

725.91

30201

办公费

277.78

30701

国内债务付息

30102

 津贴补贴

514.98

30202

印刷费

196.8

30702

国外债务付息

30103

 奖金

81.8

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

17.92

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

189.54

30205

水费

7.12

31002

办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

414.24

30206

电费

18.66

31003

专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

邮电费

0.34

31005

基础设施建设

1

30110

 职工基本医疗保险缴费

32.19

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

152.16

30211

差旅费

7.08

31008

物资储备

30113

 住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

 医疗费

30213

维修(护)费

45.52

31010

安置补助

30199

 其他工资福利支出

90.11

30214

租赁费

10.07

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

364.68

30215

会议费

15.47

31012

拆迁补偿

30301

 离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

 退休费

30217

公务接待费

14.49

31019

其他交通工具购置

30303

 退职(役)费

30218

专用材料费

81.12

31021

文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

12.2

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

 生活补助

305.76

30225

专用燃料费

2.04

31099

其他资本性支出

30306

 救济费

30226

劳务费

1.72

399

其他支出

30307

 医疗费补助

0.55

30227

委托业务费

10.08

39906

赠与

30308

 助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

 奖励金

7.2

30229

福利费

30.46

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

 个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

14.57

39999

其他支出

30311

 代缴社会保险费

30239

其他交通费用

12.69

30399

 其他对个人和家庭的补助

38.98

30240

税金及附加费用

 

 

30299

其他商品和服务支出

286.99

人员经费合计

2583.533

公用经费合计 337                                         1032.97                          

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门:辰溪县辰阳人民政府                                                                                           公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 78

 0

 78

 0

 50

28

 29.06

 0

 29.06

 0

 14.57

 14.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府                                                                                               公开08表单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

 0

0 

0 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

                             

公开09表单位:万元

 

部门:辰溪县娱乐老虎机人民政府

 

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7908.27万元。与上年相比,减少2587.6万元,减少24.6%,主要是因为基础设施建设征地项目已完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3954.14万元,其中:财政拨款收入3954.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3954.14万元,其中:基本支出3616.5万元,91.46占%;项目支出337.64万元,8.54占%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021   年度财政拨款收、支总计7908.27万元,与上年相比,减少2587.6万元,减少24.6%,主要是因为基础设施建设征地项目已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3954.14万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1224万元,减少24%,主要是因为基础设施建设征地项目已完工。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3954.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2705.62万元,占68.4%;社会保障和就业(类)支出619.71万元,占15.6%;节能环保(类)支出84.31万元,占2.2%,城乡社区(类)支出544.5万元,占13.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3286.72万元,支出决算数为3954..14万元,完成年初预算的120.3%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为3286.72万元,支出决算为2705.62万元,完成年初预算的82.3%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:厉行节约.压缩一般性支出。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为0万元,支出决算为619.71万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,619.71万元为预算追加。

3、节能环保支出

年初预算为0万元,支出决算为84.31万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,84.31万元为预算追加。

4、城乡社区支出

年初预算为0万元,支出决算为544.5万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,544.5万元为预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3616.5万元,其中:人员经费2583.53万元,占基本支出的71.4%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等,用经1032.97万元占基本支出27.6%,包括办公费、印刷费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为78万元,支出决算为29.06万元,为预算的37%其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少0万元,减少0万元,减少原因是:无

公务接待费支出预算为28万元,支出决算14.49万元,为预算的52%。预算小预算数的主要原因是厉行节约,圧缩一般性支出,与上年相比减少13.51万元,减少27.5%,主要原因是厉行节约、圧缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元,支出决算14.57万元,为预算的29%预算小于预算数的主要原因是厉行节约,圧缩一般性支出,与上年相比减少35.43万元,减少70%,主要原因是厉行节约,圧缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.49万元,占50%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.57万元,占50%,因公出国出(境)支出决算0万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为14.49万元,全年共接待来访团组182个、来宾1638人次,主要是脱贫攻坚、公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.57万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.57万元,主要是脱贫攻坚、公务活动支出,截止到2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021    年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1032.97万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加320 万元,增长49%。主要原因是:新增公务员公用经费增加、乡村振兴等开支增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费15.47万元,用于召开人大、政府、村干部会议,人数3470人,内容为人大、政府日常会议、村干部会议;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出 10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用1车辆,机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务活动;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度XXX、XXX 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度一级项目0个。二级项目0个等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政府等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

    名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

相关文件