龙泉岩乡人民政府2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-05-23 17:25 信息来源:辰溪县人民政府

目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算表

第三部分  部门预算安排情况说明

一、介绍部门预算基本情况及说明

二、年度“三公”经费预算情况及说明

三、年度机关运行经费预算情况及说明

四、年度政府采购支出预算情况及说明

五、其他有关情况及说明

第四部分  专业名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

龙泉岩乡人民政府2019年度部门预算公开

说   明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、党政办公室:协助乡领导处理日常事务;协调乡机关各办、乡属各部门关系;负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作;组织草拟综合性报告、政策性文件;组织制订和监督实施机关内部各项规章制度;做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作;承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、财政所:负责编制和执行乡政府财政预决算工作,管理预算内外资金、编制财政预算草案;负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动;负责财政收支管理,乡财政性资金债权管理;负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作;负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、农业办公室:负责贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规;负责拟订全乡农业、农经工作规划;检查、指导全乡农经和村组财务工作;负责农田基本建设的规划实施和水土保护与河道资源的管理工作;负责村政管理和植树造林工作;负责先进技术的推广与应用,农业生产资料的组织与协调;负责全乡多种经营生产的规划、管理、指导和服务工作;大力发展畜牧水产业、养殖业和种植业;承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

4、计划生育办公室:大力宣传,贯彻执行计划生育法、省计生条例;深入调查摸底,掌握有效数据,做好人口计划工作,做好党委参谋;为广大育龄夫妇服务。指导落实计划措施,提供有效的避孕药具,做好B超查环、查孕及术后追踪随访工作;认真做好人口与计划生育基础知识教育,做好生育证的管理,发放流动人口查、验证工作。做好人口计划统计、收集有关数据及向上回报;建立、健全计生协会机构,组织和积极发动群众参加计生协会。做好群众来信来访工作及计划外生育社会抚养费的征收工作,及领导交办的其他工作。

5、维护稳定和社会治安综合治理办公室:负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作的方针、政策和法律法规;健全乡、村两级治保、调解网络组织,加强信息联络联系;检查、督促、考核各单位社会治安综合治理目标管理责任制的落实;广泛开展群防群治治安防范工作;加强法制教育,广泛开展农村普法宣传;及时处理各类民间纠纷,做好群众来信来访接待调处工作。加强对外来人口的管理,开展企业内保工作和“两劳”人员的帮教工作,强化社会治安;承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

6、规划建设办公室:负责辖区内村乡建设规划的编制和报批工作;负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理;负责乡土地收购储备以及出让前期工作;负责乡域内重大基础设施建设、集镇改造工作;负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作;负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作;负责审核、修订房屋征收补偿方案;组织实施旧房拆除的管理工作,承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

龙泉岩乡人民政府作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:卫生和计划生育办公室、安监站、扶贫站等部门。

二、2019年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2019年年初预算数828.34万元,较上年增加413.05万元,主要是:人员工资调标及扶贫经费投入加大;其中,一般公共预算拨款443.73万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2019年年初预算数828.34万元,较上年增加413.05万元,主要是:人员工资调标及扶贫经费投入加大一般公共服务支出。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为828.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出396.62万元、商品和服务支出175.5万元、对个人和家庭补助支出123.92元;

②项目支出:2019年年初预算数为10.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为31.7万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费17.7万元(公务用车运行17.7万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.3万元,下降6.76%,主要是三公经费调整压缩开支。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年龙泉岩乡人民政府机关运行经费一般公共预算拨款443.73万元,相比2018年预算数增加28.44万元,提高6.78%,主要是脱贫攻坚经费投入加大。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年政府采购预算总额117万元,其中,政府采购货物预算113万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况。

国有资产总额58.67万元,其中房屋为29.16万元,公务用车1台,价值10万元,其他固定资产为19.51万元。

2、预算绩效情况的说明。

本年度无预算绩效

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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