2020年度上蒲溪瑶族乡人民政府部门决算

发布时间:2021-09-10 11:08 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡人民政府

目    录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、党政办公室:负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作;协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设;做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作;负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理,承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件,具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作;联系联络人大、政协工作,承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室:按照干部管理权限,组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作;负责本单位干部职工心理健康关爱工作;承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责;负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所:负责编制和执行乡政府财政预决算工作,管理预算内外资金、编制财政预算草案;负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动;负责财政收支管理,乡财政性资金债权管理;负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作;负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室:贯彻国家对农业的方针、政策和法规,对农业产业结构调整,农业资源配置和产品品质改善实施服务;负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作,指导全乡各村编制农村经济、项目立项,做好统计工作;引导各村深化农村经济体制改革,完善农村社会化服务体系,做好农业新技术的培训教育和职称评审工作;收集和反馈农业综合信息,为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务,积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织;负责环境卫生工作;负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作;承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室:积极宣传贯彻《村民委员会组织法》,做好村民委员会换届选举的指导工作;负责行政区划,救灾、救济物资的管理与发放,灾民的安置,困难户的救济与扶贫,散居五保户的管理,积极开展社会募捐献爱心活动,负责残疾人事业的管理与协调;负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放;负责民族宗教与侨务工作;负责城乡建设规划的编制,城镇、乡村建设工作;负责土地使用、管理及其相关工作;完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室:负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规;健全乡、村两级社会治安(平安建设)、信访维稳、网格化管理等工作,指导协调民事纠纷调解处理工作;加强法制教育,广泛开展农村普法宣传;加强对外来人口的管理,开展 “两劳”人员的帮教工作,强化社会治安;负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作;承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室:负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限,指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处,承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以乡名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督,逐步实现一支队伍管执法;承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

上蒲溪瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位,从预算单位构成看,上蒲溪瑶族乡人民政府部门预算包括:本级预算。具体下设部门:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分 部门决算表

(公开表格见附件)


收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

本年支出合计

23

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

总计

26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

本年支出合计

23

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

      一般公共预算财政拨款

11

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

总计

28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

30201

  办公费

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:    单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1616.01万元。与上年相比,减少162.61万元,减少9.14%,主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计811.26万元,其中:财政拨款收入811.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计804.75万元,其中:基本支出661.98万元,占82.26%;项目支出142.77万元,占17.74%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1616.01万元。与上年相比,减少162.61万元,减少9.14%,主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出804.75万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少36.21万元,减少4.31%,主要是因为厉行节约、压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出804.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出586.8万元,占72.92 %;社会保障和就业支出67.63万元,占11.53%;农林水支出143.79万元,占72.92 %;住房保障支出6.53万元,占0.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为433.02万元,支出决算数为804.75万元,完成年初预算的185.85%,其中:

1、一般公共服务201(类)03 (款)01(项)。

年初预算为371.55万元,支出决算为568.13万元,完成年初预算的152.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚重要时期,资金投入较多。

2、一般公共服务201(类)03 (款)02(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增多。

3、社会保障和就业 208(类)05(款)05(项)。

年初预算为32.61万元,支出决算为55.12万元,完成年初预算的169.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出增多。

4、社会保障和就业 208(类)05(款)06(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职业年金缴费增多。

5、社会保障和就业 208(类)08(款)01(项)。

年初预算为4.41万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的89.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:抚恤支出减少。

6、农林水 213(类)01(款)42(项)。

年初预算为0万元,支出决算为66.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增多。

7、农林水 213(类)01(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增多。

8、农林水 213(类)05(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出增多。

9、住房保障 221(类)02(款)01(项)。

年初预算为24.45万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的26.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金统缴款单位变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出661.98万元,其中:人员经费494.42万元,占基本支出的74.69 %,主要包括基本工资119.87万元、津贴补贴110.92万元、奖金47.29万元、伙食补助费18.79万元、绩效工资4.51万元、机关事业单位养老保险缴费55.12万元、职业年金缴费8.57万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金6.53万元、其他工资福利支出6.92万元、抚恤金3.94万元、生活补助45.13万元、个人农业生产补贴19.69万元、其他对个人和家庭的补助21.34万元;公用经费167.56万元,占基本支出的25.31%,主要包括办公费11.03万元、印刷费20.66万元、手续费0.05万元、电费1.12万元、邮电费0.8万元、取暖费1.2万元、差旅费13.48万元、维修费0.01万元、会议费1.31万元、培训费0.13万元、公务接待费6.68万元、专用材料费21.28万元、劳务费4.35万元、工会经费15.15万元、公务用车运行维护费11.84万元、其他交通费7.71万元、其他商品和服务支出49.88万元、办公设备购置0.57万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元,支出决算为 18.52 万元,完成预算的 84.18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %。公务接待费支出预算为 10 万元,支出决算为 6.68 万元,完成预算的 66.8 %,决算小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支,与上年相比减少1.29万元,减少16.19 %,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12万元,支出决算为 11.84万元,完成预算的 98.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支,与上年相比增加0.85万元,增长7.73%,增长的主要原因是扶贫等工作用车多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 6.68万元,占 36.07 %,因公出国(境)费支出决算 0万元,占  0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.84 万元,占  63.93  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.68 万元,全年共接待来访团组  90  个、来宾 700 人次,主要是有关工作检查、指导、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.84万元,其中:公务用车购置费 0 万元,本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.84万元,主要是维修、检查、会议用车等有关支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.31万元,用于召开人大会、党员等会议,人数328人,内容为七一党员会议、人大会议、村干部等会议;开支培训费 0.13 万元,用于开展新进公务员等培训,人数 3人,内容为新进公务员培训及会议培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额  15.16  万元,其中:政府采购货物支出  15.16 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出    万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是政府公务用车;单位价值50万元以上通用设备  0  台(套);单位价值100万元以上专用设备  0  台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

在2020年预算执行过程中,坚持保运转、保民生的基本原则,严格控制支出;我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

相关文件