辰溪县龙头庵乡人民政府2017年度部门决算

发布时间:2018-09-06 16:50 信息来源:辰溪县政府门户网站

第一部分龙头庵乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行乡党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会管理综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

(七)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)做好本辖区的城镇管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、亮化、净化城乡环境,做好环境卫生、环境保护工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

(1)党政办:负责来人来访接待、值班、材料文件收发打印,后勤保障、信息发布工作。

(2)财政所:负责财政管理、税务管理工作。

(3)组织办:负责组织工作,包括党员档案的管理、党费的收缴。

(4)民政办:负责社会保障、优抚、救灾救济、五保供养发放、低保审批发放、敬老院管理工作。

(5)扶贫站:负责扶贫站系统日常维护工作。

(6)计生办:负责人口与计划生育,包括办理准生证,征收社会抚养费、农村奖励扶助、发放独生子女光荣证及保健费工作。

(7)司法所:负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。

(8)派出所:负责社会治安、户籍管理工作。

(9)农技站:负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。

(10)林业站:负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。

(11)水利站:负责水利建设、防洪防汛工作。

(12)国土所:负责农村建房审批、土地规划工作。

(13)畜牧站:负责动物防疫、检疫工作。

(14)经管站:负责农村基层组织财务管理、村帐乡管工作。

(15)劳服站:负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。

(16)农机站:负责农机管理、农业机械推广工作。

(17)文化站:负责农村文化管理、扫黄打非工作。

(18)安监站:负责全乡各行业安全生产监管工作。

(19)企业站:负责统计日常工作。

(20)环保站:负责环保日常工作。

(21)武装部:负责禁毒日常工作。

(22)综治站:负责政法日常工作。

(23)禁毒办:负责禁毒日常工作。

第二部分龙头庵乡人民政府2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分龙头庵乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入1098.56万元,较上年同期增加440.57万元,增长66.96%,收入增长主要是因为财政拨款收入增加。2017年度支出1095.66万元,较上年同期增加529.04万元,增长93.37%,支出增长主要是因为基本支出及项目支出的增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入1098.56万元,其中:财政拨款收入1087.54万元,占总收入的98.99%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.02万元,占总收入的1.01%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出1095.66万元,其中:基本支出782.48万元,占总支出的71.42%;项目支出313.18万元,占总支出的28.58%,经营支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入1087.54万元,较上年同期增加429.55万元,增长65.28%,收入增长主要是因为农业生产支持补贴、一般行政管理事务等专项经费收入增加。2017年度财政拨款支出1095.66万元,较上年同期增加529.04万元,增长93.37%,支出增长主要是因为农业生产支持补贴、一般行政管理事务等专项经费支出增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1095.66万元,占总支出的100%较上年同期增加529.04万元,增长93.37%,支出增长主要是因为农业生产支持补贴、一般行政管理事务等专项经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出1095.66万元,其中基本支出782.48万元,占支出的71.42%;项目支出313.18万元,占支出的28.58%。主要用于:一般公共服务类支出580.18万元,占52.95%;社会保障和就业类支出35.12万元,占3.21%;农林水支出474.32万元,占43.29%;住房保障支出6.03万元,占0.55%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出1095.66万元,其中:2010301行政运行科目支出532.44万元;2210201住房公积金支出6.03万元,全额完成年初预算任务。未全额完成年初预算,主要是响应中共中央厉行节约的文件精神,严控一般行政支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出782.48万元,其中人员经费支出656.70万元,占总支出的83.93%;公用经费支出125.78万元,占总支出的16.07%.

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出25.76万元,完成年初预算的95.41%,较上年同期增加3.99万元,上升18.33%;其中:公务接待支出14.19万元,完成年初预算的94.6%,较上年同期增加2.39万元,上升20.25%;公务用车运行和维护费支出11.58万元,完成年初预算的96.5%,较上年同期增加1.61万元,上升16.15%;本年度未发生和因公出国(境)费支出。三公经费上升主要原因是扶贫工作及环境卫生垃圾转运投入增大,导致三公经费开支增大,但严格控制在年初预算范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未购置汽车,2017年末本部门有车辆3辆,车辆运行费支出11.58万元。国内公务接待720批次,共计2937人次。未发生因公出国(境)。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出532.44万元,比2016年增加87.11万元,增长19.56%。主要原因是:扶贫工作量增加,各部门相关工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,公务用车1辆,业务用车2辆;单价50万以上设备0台,单位100万以上设备0台。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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